- 內部稽核制度
Internal Audit
內部稽核說明
旭聯科技股份有限公司設有獨立之內稽內控室,直接隸屬董事會,目前配置一名稽核主管及一名稽核人員,負責規劃與執行公司內部稽核相關業務。稽核單位平時即與管理階層保持溝通,並定期列席董事會,報告稽核執行情形及內部控制制度運作狀況,協助董事會有效履行監督職責。
內部稽核的主要任務為查核與評估公司各單位作業流程與內部控制制度之設計與執行是否合理與有效,並據以提出改善建議。稽核作業係依年度稽核計畫執行,計畫內容係依據風險評估結果編製,並經董事會通過後實施,必要時亦可彈性進行專案性查核,以因應營運發展或突發風險。
此外,內稽內控室亦負責覆核公司各單位執行內部控制自行評估的情形,包括檢查執行紀錄及其完整性,作為強化內控制度落實情況之依據。上述工作成果均彙整報告董事會,作為整體公司治理與持續改善的重要依據。
旭聯科技持續重視內稽內控制度之健全與有效運作,透過獨立客觀的稽核機能,協助提升公司營運效率、降低營運風險,並強化對法令遵循與營運透明度的掌握。
- 利害關係人溝通管道